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부서안내
审计科
所属科室:行政+后勤科室
一、作用:在党委书记领导下,建立健全医院内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,提高医疗服务效率,促进医院医疗事业的健康发展。
二、负责工作:拟定内部审计规章制度;开展常规和专项工作审计;开展对财务收支进行定期审计;监督物资的招、投标过程及重大经济合同的签订。
三、主要职责:
- 在党委书记的领导下,负责医院的内部审计工作。
- 按照有关法律法规和制度,结合医院实际情况,逐渐建立健全内部审计规章制度。
- 认真贯彻执行国家的审计法规和财经政策,加强对医院内部经济活动的审计监督,强化内部管理,提高医院经济效益,维护经济秩序。
- 依照国家法律、法规和政策独立行使内部审计职权,同时接受审计机关和上级主管部门的业务指导。
- 对医院内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审。
- 监督医院采购、招标工作及重大经济合同的签订。
- 根据工作需要,开展各类专项审计调查工作。
咨询电话:0433-2918996
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